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什么情況下可以零申報(bào) 企業(yè)零申報(bào)的誤區(qū)是什么

摘要:在稅務(wù)機(jī)關(guān)辦理了稅務(wù)登記的納稅人,、扣繳義務(wù)人當(dāng)期未發(fā)生應(yīng)稅行為,按照國(guó)家稅收法律,、行政法規(guī)和規(guī)章的規(guī)定,,應(yīng)向稅務(wù)機(jī)關(guān)辦理零申報(bào)手續(xù),,并注明當(dāng)期無(wú)應(yīng)稅事項(xiàng)。目前,,根據(jù)國(guó)家相關(guān)政策要求,,企業(yè)在經(jīng)營(yíng)期間的一些特定情況下可以進(jìn)行零申報(bào)。 那么,,具體什么情況可以零申報(bào),? 零申報(bào)的誤區(qū)是什么? 接下來(lái),,本文將對(duì)此進(jìn)行具體說(shuō)明,!

一、什么情況下可以零申報(bào)

1,、零增值稅申報(bào)

允許零增值稅申報(bào)的:小規(guī)模納稅人應(yīng)納稅收入為0,,一般納稅人當(dāng)期無(wú)銷售稅額且無(wú)進(jìn)項(xiàng)稅額。

2,、企業(yè)所得稅可以零申報(bào)

企業(yè)所得稅可以零申報(bào)的:納稅人本期未經(jīng)營(yíng),、進(jìn)行零申報(bào)的企業(yè)

3,、其他稅款0申報(bào)

其他稅種可以申報(bào)為零時(shí):計(jì)稅依據(jù)為0時(shí),。

綜上所述,只有企業(yè)在納稅申報(bào)所屬期間內(nèi)不產(chǎn)生應(yīng)納稅收入(銷售額),,也沒有應(yīng)納稅額時(shí),,才能進(jìn)行零申報(bào)。

二,、企業(yè)零申報(bào)的誤區(qū)是什么

1,、零稅=零申報(bào)?

例如,,如果公司是增值稅的小規(guī)模納稅人,,當(dāng)月銷售額可以享受零星企業(yè)增值稅免稅的優(yōu)惠政策,申報(bào)時(shí)可以零申報(bào)嗎,?

不能,。即使不納稅零申報(bào),企業(yè)在享受優(yōu)惠政策的同時(shí),,也應(yīng)當(dāng)如實(shí)向稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào),。正確的申報(bào)方式是在增值稅稅單上第十欄如實(shí)填寫享受免稅優(yōu)惠的金額。

2,、零售額=零申報(bào),?

舉個(gè)例子,公司是新成立的,雖然沒有產(chǎn)生收入,,但已經(jīng)產(chǎn)生增值稅項(xiàng)目,,取得增值稅專用發(fā)票,按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行認(rèn)證處理,,公司可以零申報(bào)嗎,?

不能。雖然新事業(yè)者本期沒有發(fā)生收入,,但由于發(fā)生了采購(gòu)稅額,,所以不能零申報(bào)。正確的申報(bào)方式為:在增值稅申報(bào)單對(duì)應(yīng)的銷售額欄中填寫“0”,,在申報(bào)單相關(guān)欄中填寫當(dāng)期認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額,,產(chǎn)生期末留存稅額,留待下期繼續(xù)扣除,。

3,、免稅收入=零申報(bào)?

例如,,公司為從事國(guó)際貨物運(yùn)輸代理業(yè)務(wù)的小規(guī)模納稅人,按照相關(guān)規(guī)定辦理增值稅抵扣免稅備案,,本期銷售額均符合免稅條件,,可以零申報(bào)嗎?

不能,。按規(guī)定辦理增值稅抵扣免稅備案,,應(yīng)納稅額為0,但企業(yè)在享受優(yōu)惠政策的同時(shí)應(yīng)當(dāng)如實(shí)向稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào),。正確的申報(bào)方式是在增值稅稅單上第13欄如實(shí)填寫享受免稅優(yōu)惠的金額,。

4、已繳納稅款=零申報(bào),?

例如,,如果公司是小規(guī)模納稅人,當(dāng)期銷售收入按照客戶要求到稅務(wù)機(jī)關(guān)開具增值稅專用發(fā)票并繳納稅款,,公司在申報(bào)當(dāng)期增值稅時(shí),,是否可以零申報(bào)?

不能,。企業(yè)開具增值稅專用發(fā)票,,已經(jīng)交稅,但仍然不能輕易進(jìn)行零申報(bào)處理,。正確的處理方法是在申報(bào)單的相關(guān)欄如實(shí)填寫銷售收入,,網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)自動(dòng)生成并消費(fèi)企業(yè)已經(jīng)繳納的稅款。

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